Budgetförslag 2016 Läs och kommentera gärna! 🙂
-
KOMMANDE AKTIVITETER
Det finns inga kommande aktiviteter.
-
CHALMERS OL
Vi är en träningsklubb som erbjuder träningar (i form av orientering, löpning och allmän styrka) varje vecka, som även passar den mindre erfarna orienteraren. Vi har också en festlig sektion för den sociala biten. Vill du veta mer om vår klubb? Klicka dig in på ”Om Klubben” eller dyk upp på någon av våra träningar!
——————————————–
Chalmers OL is a training association that offers orienteering, running, some general strength workouts as well as a few more festive activities for all students (and non students) of Gothenburg. Our courses comes in a variety of difficulties. You don’t need to be an experienced orenteer to join. For more information press the “About COL” button.
- This error message is only visible to WordPress admins
Error: No connected account.
Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.
MATNYTTIGT
-
I runda slängar stod föreningen för bra mycket mer är 10000 på skidresan förra året. Det är klart att kostnaden kan bli väldigt varierande beroende på hur resan läggs upp, men man kan nog ändå dra slutsatsen att budgeten är lagd för färre antal platser eller högre deltagaravgift. Jag själv lägger ingen värdering i det ena eller det andra, men jag är nyfiken på hur ni har tänkt.
Vi vill lägga mer och hoppas att pengar som ligger som buffert i andra poster är oanvända på slutet av vårt år så att vi kan lägga mer på skidlägret. Sedan får vi försöka anpassa resmål och boende efter hur mycket pengar vi har så att alla som vill ska kunna följa med.
”Pengar på kontot” samt ”försäljning av fonder” är ju tillgångar som COL redan har, alltså blir inte detta någon inkomst. Korrigerar man för detta blir budgetunderskottet betydligt större än vad det är nu något som gärna får framgå tydligare.
Tack för era synpunkter Albin och Henrik! Jag ska gå igenom budgeten igen och förtydliga och ändra!
Under årsmötet röstades det igenom att budgeten ska 10 000 kr minus 2016, men i budgetförslaget räknas det med ett budgetunderskott på 20 000 kr då man tar 10 000 kr från fonder och 10 000 kr från kassan. Hur motiveras detta beslut? Bör man inte öka medlemsavgiften, alternativt minska bidragen för att få igenom en ekonomiskt hållbar budget?